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龙岗区新闻中心2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是:区新闻中心是区政府开展新闻宣传工作的企业化管理的事业单位,业务接受区委宣传部指导。

(一)围绕中心工作,把握正确的舆论导向,负责办好《深圳侨报》。

(二)承办“龙岗网”使之成为网络问政、网络舆情收集的平台。

(三)办好“龙岗民声热线”,推进民生事项落实。

(四)负责龙岗区新闻资料和新闻图片的留存与管理工作。

(五)受区国资部门委托,管理区新闻中心下属印刷公司、发行公司的国有资产。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

龙岗区新闻中心部门预算单位包括:区新闻中心本级单位。

龙岗区新闻中心总编制数25人,在职实有人数24人;离退休5人。与2017年预算对比,编制人数无增减,在职实有人员无增减,离退休人员无增减。

龙岗区新闻中心共有车辆1辆(公务用车改革后保留车辆1辆),其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与2016年预算对比,车辆无增减。

2018年主要工作目标

2018年工作着重点在于“要牢牢把握舆论宣传的政治方向、要围绕中心工作提高宣传质量、要在互联网+时代加快媒体转型发展”三点指示要求,这是我们做好今后工作的重要遵循。2018年的主要工作目标包括:

1、继续加强《深圳侨报》的强化管理和全面提质,围绕区委区政府中心工作、重点工作办好《深圳侨报》,按照上级要求切实做好十九大精神的学习宣传贯彻落实。全面深入地宣传龙岗按照深圳质量、深圳标准,打造东部中心、“三心四区”的新做法新成就。

2、继续办好“龙岗网”、“龙岗民声热线”,开展“采编质量再提升工程,进一步加强新闻策划和报道统筹,树立“抓大事、大处理”的理念。

3、着眼加紧构建融媒体平台,力争取得突破进展,启动“中央厨房”式融媒体发布平台建设工程,计划用三年时间分步骤实现,各类内容产品在多媒体矩阵中实现共享、融合。

4、继续做好2018年龙岗区新闻资料和新闻图片的留存与管理工作。

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2018年收入预算情况。2018年区新闻中心部门预算收入1320万元(详见表二),比2017年减少219万元,减少14%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)1320万元(包括:一般公共预算1320万元)。

(二)2018年支出预算情况。2018年区新闻中心部门预算支出1320万元(详见表三),比2017年减少219万元,减少14%,包括:基本支出0万元,项目支出1320万元。  

(三)预算收支减少主要原因说明:2017年新闻中心新增基建项目用于智能电子阅报屏219万:而2018年没有新增项目,只有财政固定的运营补贴项目。

二、一般公共预算支出预算情况

区新闻中心2018年一般公共预算安排支出1320万元(详见表五),包括:基本支出0万元,项目支出1320万元。按支出预算的功能分类,区新闻中心2018年一般公共预算安排用于以下方面:

(一)文化体育与传媒支出1320万元,占100%,比2017年增加(减少)0万,增长(减少)0%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金预算支出,与2017年相比增加(减少)0万,增长(减少)0%。(详见表七)

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区新闻中心2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算4.12万元,比2017年“三公”经费预算减少0.02万元(详见表八)。其中:

(一)因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,比2017年增加(减少)0万元。主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此我单位2018年因公出国(境)经费预算数为零。

(二)公务接待费。2018年预算数0万元,比2017年增加(减少)0万元。主要原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出,本年度本单位无公务接待费支出预算。

(三)公务用车购置费和运行维护费。2018年预算数4.12万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2018年预算数4.12万元,比2017年预算数减少0.02万,减少0.5%。减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署,执行采访、新闻采编、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区新闻中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区新闻中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。(详见表六中的“公用经费”金额)

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年本部门共1个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见附表十三),无项目纳入入重点项目支出绩效目标。(详见附表十四)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1:部门收支总表.xls

附件2:部门预算收入总表.xls

附件3:部门支出总表(按功能科目).xls

附件4:财政拨款收支总表.xls

附件5:一般公共预算支出表.xls

附件6:一般公共预算支出表(按经济科目).xls

附件7:政府性基金预算支出表.xls

附件8:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

附件9:政府采购预算表.xls

附件10:基本建设项目资金预算表.xls

附件11:国有资本经营预算支出表.xls

附件12:上级转移支付支出预算表.xls

附件13:部门预算绩效管理项目情况表.xls

附件14:重点项目支出绩效目标表.xls

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